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老師,小規(guī)模納稅人代開了專票當(dāng)時交了稅,為什么現(xiàn)在申報顯示還要交增值稅和附加稅?
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你好,能把你填寫的增值稅申報表,附加稅申報表圖片發(fā)過來看一下 嗎?
我好檢查是不是申報錯誤了
2020 07/14 08:34
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84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 07/14 09:32
老師能看到嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/14 09:44
你好,你代開的時候是按1%預(yù)交增值稅?
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84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 07/14 09:52
老師,有3%的,也有1%的
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/14 10:01
你好,有不同稅率的,應(yīng)當(dāng)去稅局大廳填寫申報
無法直接在網(wǎng)上填寫增值稅申報表實現(xiàn)申報的
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84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 07/14 10:06
有2912.62稅額是3%的開出的。其他的1%稅率開的
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/14 10:13
你好,有不同稅率的,應(yīng)當(dāng)去稅局大廳填寫申報
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