問題已解決
原來暫估過借庫存商品:100 貸應付賬款100 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本借成本100 貸庫存100 現(xiàn)在進來票了 我怎么做分錄沖回啊
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速問速答借應付賬款貸、庫存商品及主營業(yè)務成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù)。
2021 10/12 10:13
郭老師
2021 10/12 10:13
借應付賬款貸庫存商品
借主營業(yè)務成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù)。
84785026
2021 10/12 10:14
借庫存負數(shù) 100 貸應付負數(shù)? 100? ? ? 借成本負數(shù)100? ? 貸庫存負數(shù)100是嗎老師
郭老師
2021 10/12 10:16
好可以的,你這個做法也可以啊,我的寫分錄是第一個做相反的分錄。
84785026
2021 10/12 10:18
我上次只做了借庫存負數(shù)100? ?貸暫估負數(shù)100? ?忘了做第二個了? 是不是做錯了? ?其實沒沖掉啊? ??
郭老師
2021 10/12 10:19
對的是的,你的庫存商品容易出現(xiàn)負數(shù)。
84785026
2021 10/12 10:26
然后在做一個進來的發(fā)票,借庫存90? ?進項10? 逮應付100? ? ?這個進來的還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? ? 還需要借成本90貸庫存90嗎
郭老師
2021 10/12 10:27
好需要的,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785026
2021 10/12 10:29
那我剛才直接進來借庫存100? 逮暫估100? ?沖掉借庫存-100? 貸應付-100? ?進來票借借庫存100貸應付100不就可以了? ?感覺多此一舉了呢? ?嘿嘿? ? 不用結(jié)轉(zhuǎn)不就完了
郭老師
2021 10/12 10:31
你好,你現(xiàn)在補的分錄應該是借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
郭老師
2021 10/12 10:31
然后再做發(fā)票的,借庫存商品貸應付賬款,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
分錄的金額90
84785026
2021 10/12 10:32
然后進來票之后在做一個結(jié)轉(zhuǎn)的成本正數(shù)? 貸庫存正數(shù)?
郭老師
2021 10/12 10:35
你好,對的是的,是這么做的,你的實際成本是90。
84785026
2021 10/12 10:38
那老師? ?我現(xiàn)在是進來的是服務費? ?之前暫估是借庫存100? 貸暫估100? 借成本100? ?貸庫存100? ?進來是服務費發(fā)票? 怎么做分錄沖掉啊? ?
郭老師
2021 10/12 10:39
借應付賬款貸庫存商品
借主營業(yè)務成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù)。
2021-10-12 10:13
金額100
借主營業(yè)務成本貸銀行存款90。
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