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公司收到財政撥付專項款150萬用于薪資及運營經費。借:銀行存款150萬 貸:專項應付款150萬。之后支付工資及管理費用的分錄?
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速問速答您好,支付工資分錄 借:專項應付款 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2022 01/03 20:44
84785007
2022 01/03 20:49
就這個專項款是2021年整年的薪資及運營費用,但是12月底才發(fā)放的,之前的都用的是2020的費用,是不是之前的費用都需要抵消專項應付款?
小麗老師
2022 01/04 09:49
是的,之前的費用都需要抵消專項應付款
84785007
2022 01/04 10:00
是不是這樣做分錄?全部結轉?
小麗老師
2022 01/04 10:09
每個月的期間費用有做結轉嗎
84785007
2022 01/04 10:35
就結轉專項資金:借:專項應付款 貸:管理費用 貸:財務費用 貸:應交稅費-個人所得稅 這樣對嗎?
小麗老師
2022 01/04 10:38
您好,您的理解很正確,是這樣的。
84785007
2022 01/04 10:42
那今年的期間費用在科目余額表里就沒有體現對吧
小麗老師
2022 01/04 10:52
是的,都由專項資金支付
84785007
2022 01/04 10:54
好的,謝謝老師
小麗老師
2022 01/04 11:04
不用客氣,希望能幫到您,祝您工作愉快!麻煩您五星好評,非常感謝
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