老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
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- 假如我7月暫估了A產(chǎn)品B產(chǎn)品,同時(shí)暫估了成本 8月初我先紅沖這兩個(gè)憑證,再看一下8月入庫(kù)了嗎,沒有的話繼續(xù)暫估,有的話沖紅按進(jìn)項(xiàng)票做入庫(kù)和成本是不 143
- 請(qǐng)問6月份做賬成本材料不夠暫估的,暫估入庫(kù)是6月份的,材料發(fā)票是8月份到的,合同簽定也是8月份的,這種合理嗎?稅務(wù)問的話有理由可以說的通嗎? 189
- 購(gòu)買材料一批,材料已經(jīng)入庫(kù),發(fā)票未開,貨款未付,(原材料有很多種,是否沒有都暫估入賬)???? 330
- 老師,我2021年暫估了材料入庫(kù)做了成本,2022年5月31號(hào)匯算清繳前沒有回票,做了借應(yīng)付賬款暫估,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,到我2022年后收到這個(gè)票怎樣入賬呢?2022年材料就賬實(shí)不符了 331
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- 請(qǐng)問我們是工廠,自建的。支付的建設(shè)工程檔案整理費(fèi),怎入賬? 昨天
- 我們是代加工企業(yè)嘛,12月比如整個(gè)月加工費(fèi)是100萬(wàn)元,但是我開發(fā)票只開了80萬(wàn)元,我申報(bào)增值稅是按開票來申報(bào)的,按80萬(wàn)不含稅金額為計(jì)稅依據(jù),那我做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候收入按100萬(wàn)確認(rèn)還是按80萬(wàn)確認(rèn) 昨天
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