問題已解決
老師好!問下企業(yè)當(dāng)月取得的進項普票和專票是當(dāng)月都必須做賬嗎?
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速問速答你好,最好是做賬的,要不你的賬實不符。
2022 10/09 10:54
84784971
2022 10/09 10:58
那專票不認(rèn)證的話進項稅怎么做賬呢?
郭老師
2022 10/09 10:59
你好,借庫存商品應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸銀行存款。
84784971
2022 10/09 11:02
那這種待認(rèn)證的就沒辦法和已認(rèn)證的憑證裝訂在一起了吧?
郭老師
2022 10/09 11:03
你好,不能一塊兒裝訂的,已經(jīng)認(rèn)證的和你的抵扣清單、抵扣聯(lián)兒一塊兒裝訂。
84784971
2022 10/09 11:05
那未認(rèn)證的做完賬之后怎么處理啊?
郭老師
2022 10/09 11:06
好在和你的抵扣清單一塊兒裝訂不就可以啦,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證,這個沒有原始。
84784971
2022 10/09 11:13
意思是以后認(rèn)證時抵扣聯(lián)和抵扣清單放一起裝訂,然后再單獨做賬借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額 嗎?
郭老師
2022 10/09 11:14
是的是的,是這么做的。
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