問(wèn)題已解決

6月對(duì)方公司已開(kāi)發(fā)票,7月我們才付款,那8月做7月的賬時(shí)6月開(kāi)的票不做賬,跟著7月的付款回執(zhí)單一起做賬可以嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 18:16
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
可以,但需要注意的是,7月份應(yīng)按照6月發(fā)票的金額進(jìn)行付款,當(dāng)結(jié)算賬單時(shí),需要明確說(shuō)明8月份涉及6月開(kāi)票的賬單,應(yīng)該按照7月付款回執(zhí)單做賬,而不是按照6月賬單發(fā)票的金額結(jié)算。此外,為了規(guī)范管理,還需要將7月份的付款回執(zhí)單和6月發(fā)票進(jìn)行歸檔,以作日后審計(jì)參考之用。拓展知識(shí):若發(fā)票有開(kāi)具錯(cuò)誤,可以向開(kāi)票單位申請(qǐng)補(bǔ)開(kāi)修正發(fā)票,有助于審計(jì)稽核。
2023 01/28 18:24
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