问题已解决

未交增值稅的賬面數(shù)與申報(bào)表數(shù)不一致可以調(diào)賬處理成一致嗎,怎么調(diào)整,用“以前年度損益調(diào)整”嗎,可是我影響中這個(gè)科目不是調(diào)整損益科目的嗎?然后,我能保證的是我每期進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額一定與申報(bào)數(shù)據(jù)一致,至于未交增值稅不一致,是因?yàn)橐郧暗呢?cái)務(wù)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)與申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,那結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”肯定數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,但是我不可能去查賬紅沖藍(lán)沖了,我想的是如果能用科目調(diào)賬,我就調(diào),如果沒(méi)辦法,我就不處理了未交增值稅賬面數(shù)不一致,我指的是余額不一致,我能保證我經(jīng)手的發(fā)生額與當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)是一致的, 至于余額,受前期有誤影響,所以現(xiàn)在余額與申報(bào)表交款數(shù)額不一致

84784978| 提问时间:2017 11/08 17:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
老王老師
金牌答疑老师
职称:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,可以調(diào)整的,建議直接把差額記入營(yíng)業(yè)外收入,或者營(yíng)業(yè)外支出科目,就可以了。
2017 11/12 17:30
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~