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老師,23年應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額科目貸方有余額要怎么處理,把余額不結(jié)轉(zhuǎn)入24年
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速問速答您好,這個以后不繳納嗎還是
2024 03/09 20:30
84784955
2024 03/09 20:32
不繳納的,之前發(fā)生銷售的時候計了這個科目
84784955
2024 03/09 20:35
這個余額就是在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)開票做賬的時候計了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的科目然后就會有余額
小鎖老師
2024 03/09 21:07
那這個的話可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入收
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