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老師,月末應交稅費,應該怎么樣結轉,上期有留底 下面有圖片,要用那個數字,分錄怎么做
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速問速答?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023 05/08 14:37
噢麗
2023 05/08 15:01
老師,我是月末直接,借,銷項。貸進項,是不是不對了,下面是3月份報表,您看一下對不對
樸老師
2023 05/08 15:09
那你這個分錄不對
應該進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅
噢麗
2023 05/08 15:11
那我怎么改一下,已經好幾個月是這么寫的
噢麗
2023 05/08 15:11
那我怎么改一下,已經好幾個月是這么寫的
噢麗
2023 05/08 15:12
是不是把總金額重新反寫一下,在做一筆正確的分錄
樸老師
2023 05/08 15:18
同學你好
可以的
你可以原分錄負數紅沖錯誤的然后再做正確的
噢麗
2023 05/08 15:52
老師,這個連續(xù)好幾個月??钅炅?,可不可以紅沖,在重新做正確的分錄
樸老師
2023 05/08 16:03
同學你好
這個可以的
噢麗
2023 05/08 16:19
老師,我們是虧損企業(yè),不用交增值稅,用不用應交稅轉出未交增值稅這個科目,我做了以后看數字沒什么變化,就是出現這個轉出未交增值稅科目,
樸老師
2023 05/08 16:27
同學你好
沒有增值稅就啥都不用做
有增值稅才需要做
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