12月查明細(xì)余額,進(jìn)項(xiàng)稅額100,銷(xiāo)項(xiàng)稅額50,納稅申報(bào)調(diào)整時(shí)還有0.01元的誤差,借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01。我年結(jié)2018年銷(xiāo)項(xiàng)稅額,1、借銷(xiāo)項(xiàng)稅額50,貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)2018年進(jìn)項(xiàng)稅額,2、借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額100,剩下多的這應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎。?
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不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2019 01/21 16:00
84784966
2019 01/21 16:23
老師,那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅一直掛著嗎?
蔣飛老師
2019 01/21 16:28
是應(yīng)該交納的增值稅(次月交納)
84784966
2019 01/21 16:31
這個(gè)是納稅誤差,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅的。因?yàn)橛械挚垡恢睕](méi)有實(shí)際繳納增值稅。那應(yīng)該就等抵扣不夠的時(shí)間,銀行劃賬時(shí)再?zèng)_掉對(duì)吧
蔣飛老師
2019 01/21 16:33
你好!
對(duì)的。
84784966
2019 01/21 16:35
老師,企業(yè)兼營(yíng)技術(shù)服務(wù)收入,比如每月有幾千,一年10萬(wàn)左右。一年不定期進(jìn)項(xiàng)2-3次,都是技術(shù)服務(wù)發(fā)票,總額10-15萬(wàn)。技術(shù)當(dāng)月就可以完成,本身技術(shù)難度不大,另外是小企業(yè)成本實(shí)際不好估算。企業(yè)給不了準(zhǔn)確成本。我可以直接把進(jìn)項(xiàng)總額直接除以12月,或者按收入的50_60%估算成本
蔣飛老師
2019 01/21 16:36
你好!
可以的
84784966
2019 01/21 16:40
老師,你覺(jué)得進(jìn)項(xiàng)總額/12月來(lái)推成本好,還是大約的毛利成本來(lái)推算?哪個(gè)稅務(wù)局更認(rèn)可?
蔣飛老師
2019 01/21 16:46
會(huì)計(jì)上可以估算,稅務(wù)上需要發(fā)票才可以的
84784966
2019 01/21 16:53
老師,進(jìn)項(xiàng)都有發(fā)票,就是這個(gè)服務(wù)收入,我問(wèn)相關(guān)人員他們也估算不準(zhǔn)確。因?yàn)槿藛T走工資了。我只能找個(gè)方法預(yù)估
蔣飛老師
2019 01/21 17:01
收了多少錢(qián),也不清楚嗎?
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- 計(jì)提的增值稅應(yīng)該計(jì)入 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎 746
- 老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)這兩筆分錄是月末做還是年末把當(dāng)年銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn)?而借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這筆分錄只要當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅就月末做? 762
- 你好 老師 我們小規(guī)模納稅人 收入時(shí)借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 季度末,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果超過(guò)3萬(wàn),交時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 咱是季度不超過(guò)3萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎 959
- 先請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,月末計(jì)提增值稅的分錄是不是這樣的: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 533
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