問題已解決

請問老師。進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減是必須有繳納的增值稅才能加計(jì)抵減?還是說有就算還是有留抵稅額也可以抵減?

84785030| 提問時間:2019 06/11 14:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
需要交稅可以抵扣,你可以在附表四本期抵扣不填寫,是填寫本期發(fā)生額
2019 06/11 14:16
84785030
2019 06/11 14:20
那我們還有留抵稅額,就不用填了賽
郭老師
2019 06/11 14:23
本期發(fā)生額需要填寫的
84785030
2019 06/11 15:02
本期發(fā)生額就是填這個月的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生額?還是填留抵的?
郭老師
2019 06/11 15:04
加計(jì)扣除稅額
84785030
2019 06/11 15:06
那會計(jì)處理怎么做呀
郭老師
2019 06/11 15:10
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~