問題已解決
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項應付款,用于繳費罰款,收到時,分錄:借:銀行貸:其他應付款—專項款,那我支出后如何沖銷專項應付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的 請問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項應付款,2、借:營業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項應付款 貸:營業(yè)外支出—罰款。這樣嗎對?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
同學你好
對的
是這樣做的
2022 05/18 13:47
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項應付款,用于繳費罰款,收到時,分錄:借:銀行貸:其他應付款—專項款,那我支出后如何沖銷專項應付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的 請問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項應付款,2、借:營業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項應付款 貸:營業(yè)外支出—罰款。這樣嗎對?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容